Detail Realisasi Keuangan SKPD Tahun 2017

Program Kegiatan Anggaran Pengeluaran (Rp) Realisasi
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Uang (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 1.511.000 Rp 0 Rp 255.000 0 16,88
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 24.090.000 Rp 0 Rp 1.527.885 6 6,34
Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp 68.090.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 4.064.500 Rp 0 Rp 1.712.000 42 42,12
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp 4.950.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyediaan alat tulis kantor Rp 25.406.200 Rp 0 Rp 6.599.000 26 25,97
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 7.346.850 Rp 0 Rp 2.294.400 31 31,23
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 33.110.365 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyediaan makanan dan minuman Rp 18.796.000 Rp 0 Rp 5.460.000 29 29,05
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 97.955.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyediaan jasa tenaga kerja Non PNS Rp 107.940.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rp 136.020.000 Rp 0 Rp 15.504.800 11 11,4
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 9.421.500 Rp 0 Rp 9.421.500 100 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 26.907.500 Rp 0 Rp 1.970.415 7 7,32
Program Pelayanan Prima Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN) Rp 39.600.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Pemuda dan Paskibra Rp 47.540.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Masyarakat di Kecamatan Rp 15.018.900 Rp 0 Rp 0 0 0
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan Administrasi, Kelompok masyarakat serta Keuangan Desa Rp 76.171.700 Rp 0 Rp 0 0 0
Total Rp 3.008.798.533 Rp 0 Rp 306.911.679 13.26 10.2