Detail Realisasi Keuangan SKPD Tahun 2017

Program Kegiatan Anggaran Pengeluaran (Rp) Realisasi
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Uang (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 5.400.000 Rp 0 Rp 2.700.000 50 50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 73.500.000 Rp 0 Rp 31.966.293 43 43,49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp 6.800.000 Rp 0 Rp 3.501.400 51 51,49
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 134.700.000 Rp 0 Rp 66.900.000 49 49,67
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 20.000.000 Rp 0 Rp 9.100.000 45 45,5
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 20.000.000 Rp 0 Rp 10.000.000 50 50
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 115.117.750 Rp 0 Rp 57.280.000 49 49,76
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 63.960.000 Rp 0 Rp 42.859.000 67 67,01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 15.000.000 Rp 0 Rp 7.500.000 50 50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 173.450.000 Rp 0 Rp 107.190.000 61 61,8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 11.760.000 Rp 0 Rp 7.120.000 60 60,54
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 125.000.000 Rp 0 Rp 77.125.000 61 61,7
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 513.020.000 Rp 0 Rp 318.973.100 62 62,18
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Rp 294.300.000 Rp 0 Rp 171.675.000 58 58,33
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Rp 91.796.000 Rp 0 Rp 61.346.000 66 66,83
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 126.800.000 Rp 0 Rp 39.742.798 31 31,34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor Rp 65.000.000 Rp 0 Rp 21.700.000 33 33,38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp 32.400.000 Rp 0 Rp 32.400.000 100 100
Penelitian dan penilaian serta Penyusunan LP2P Rp 150.310.000 Rp 0 Rp 54.600.000 36 36,32
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Rp 75.000.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 76.980.000 Rp 0 Rp 19.000.000 24 24,68
Reviu Laporan Kinerja Tahunan Rp 23.510.000 Rp 0 Rp 19.890.000 84 84,6
Reviu RKA Perubahan TA.2017 dan RKA Penyusunan TA.2018 Rp 31.700.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Reviu Penyerapan Anggaran APBD, Dana Desa dan PBJ Rp 56.140.000 Rp 0 Rp 22.500.000 40 40,08
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Rp 956.380.325 Rp 0 Rp 306.964.000 32 32,1
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Rp 264.231.000 Rp 0 Rp 101.818.001 38 38,53
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Rp 182.107.375 Rp 0 Rp 86.337.003 47 47,41
Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan TPTGR Rp 55.747.015 Rp 0 Rp 22.544.000 40 40,44
Asistensi dan Pelaporan LHKPN Rp 89.378.660 Rp 0 Rp 27.422.000 30 30,68
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Rp 86.000.000 Rp 0 Rp 14.660.000 17 17,05
Total Rp 7.627.115.203 Rp 0 Rp 3.515.693.772 45.84 46.09