Detail Realisasi Keuangan SKPD Tahun 2017

Program Kegiatan Anggaran Pengeluaran (Rp) Realisasi
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Uang (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 5.400.000 Rp 0 Rp 1.897.300 35,14 35,14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 105.350.000 Rp 0 Rp 44.204.522 41,96 41,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp 5.300.000 Rp 0 Rp 591.400 11,16 11,16
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 154.500.000 Rp 0 Rp 74.700.000 48,35 48,35
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 8.671.500 Rp 0 Rp 4.969.091 57,3 57,3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 16.250.000 Rp 0 Rp 9.654.546 59,41 59,41
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 33.472.500 Rp 0 Rp 9.981.516 29,82 29,82
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 19.305.000 Rp 0 Rp 6.179.362 32,01 32,01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.370.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 131.017.100 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 9.000.000 Rp 0 Rp 3.120.000 34,67 34,67
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 161.450.000 Rp 0 Rp 49.730.100 30,8 30,8
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 207.650.000 Rp 0 Rp 202.882.600 97,7 97,7
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Rp 653.382.000 Rp 0 Rp 308.880.000 47,27 47,27
Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Rp 98.448.000 Rp 0 Rp 75.732.000 76,93 76,93
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Rp 30.000.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rp 8.370.000 Rp 0 Rp 5.686.364 67,94 67,94
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rp 116.200.000 Rp 0 Rp 52.455.011 45,14 45,14
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannnya Rp 34.100.000 Rp 0 Rp 32.181.845 94,37 94,37
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis/ Pelatihan Aparatur Rp 97.520.000 Rp 0 Rp 57.126.000 58,58 58,58
Penataan Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan (Dak Non Fisik) Rp 155.996.000 Rp 0 Rp 49.620.464 31,81 31,81
Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Adminduk (DAK Non Fisik) Rp 133.004.000 Rp 0 Rp 72.085.719 54,2 54,2
Optimalisasi Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) Rp 187.181.000 Rp 0 Rp 39.730.787 21,23 21,23
Optimalisasi Pelayanan Dokumen Akta Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) Rp 262.819.000 Rp 0 Rp 36.745.639 13,98 13,98
Penyebaran Dokumentasi dan Informasi Kependudukan Rp 28.539.000 Rp 0 Rp 25.021.347 87,67 87,67
Pelayanan Penataan/ Pendaftaran Penduduk (DAK Non Fisik) Rp 500.000.000 Rp 0 Rp 142.120.874 28,42 28,42
Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan Rp 105.998.500 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sanggau Rp 42.150.000 Rp 0 Rp 38.953.694 92,42 92,42
Total Rp 6.234.274.528 Rp 0 Rp 2.785.111.258 43.02 44.67