Detail Realisasi Keuangan SKPD Tahun 2017

Program Kegiatan Anggaran Pengeluaran (Rp) Realisasi
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Uang (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 4.560.000 Rp 0 Rp 3.720.000 81 81,58
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 33.600.000 Rp 0 Rp 12.660.147 37 37,68
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp 4.250.000 Rp 0 Rp 3.246.100 76 76,38
Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp 42.420.000 Rp 0 Rp 21.210.000 50 50
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Rp 3.525.000 Rp 0 Rp 2.795.000 79 79,29
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Rp 9.250.000 Rp 0 Rp 7.400.000 80 80
Peenyediaan alat tulis kantor Rp 17.849.300 Rp 0 Rp 8.727.000 48 48,89
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 12.501.700 Rp 0 Rp 7.497.753 59 59,97
Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Rp 5.363.500 Rp 0 Rp 4.765.000 88 88,84
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 56.081.500 Rp 0 Rp 56.081.500 100 100
penyediaan makanan dan minuman Rp 82.500.000 Rp 0 Rp 35.250.000 42 42,73
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 69.760.000 Rp 0 Rp 21.984.000 31 31,51
penyediaan jasa tenaga kerja non PNS Rp 23.400.000 Rp 0 Rp 9.750.000 41 41,67
Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Rp 152.848.000 Rp 0 Rp 77.980.000 51 51,02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur pemeliharaan rutin/berkala kantor Rp 8.954.000 Rp 0 Rp 3.845.000 42 42,94
pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional Rp 18.177.000 Rp 0 Rp 10.380.000 57,11 57,11
Program Pelayanan Prima peningkatan pelayanan prima kecamatan Rp 23.400.000 Rp 0 Rp 11.250.000 48 48,08
Total Rp 2.647.902.492 Rp 0 Rp 298.541.500 56.12 11.27